2019年平凉市建筑管理局部门决算

  • 时间:2020-09-09 11:04
  • 浏览次数:
  • 字体: [ ] [ ] [ ]
  • 分享:

第一部分  部门基本情况

  (一)职责职能。 

  平凉市建筑管理局是平凉市人民政府主管全市建筑行业管理等工作的职能部门。主要职责是: 

  1、在市住建局领导下,负责全市建筑行业管理工作。 

  2、贯彻执行《建筑法》等法律法规,依据国家产业政策,参与研究编制全市建筑业发展的中长期规划和年度计划,引导和促进建筑业发展。 

  3、承办全市建筑施工企业,预制构件企业和建材实验室资质审查、报批和证件合法登记工作;管理市域内建筑队伍和进境施工的外省、市建筑施工队伍。 

  4、落实全市建设工程造价管理工作。 

  5、贯彻执行国务院《建设工程质量管理条例》,负责建设工程质量监督管理工作,参与建设工程重大质量事故的调查处理。 

  6、贯彻执行《安全生产法》,负责建筑施工安全生产监督管理工作,参与建筑施工重大安全事故的调查处理。 

  7、承办建筑生产经营活动市场管理和资质、造价、质量、安全执法管理工作。 

  8、承办平凉市城区规划区内建筑市场管理工作,并按工程建设管理权限责任各类建设工程造价、质量与安全管理工作。 

  (二)机构设置情况。 

  1、平凉市建筑管理局内下设“四站一办”,即质监站、安监站、造价站、建管站、办公室; 

  2、平凉市建筑管理局是财政拨款的公益一类事业单位。 

第二部分  2019年度部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表(见附件) 

  表二:收入决算表(见附件) 

  表三:支出决算表(见附件) 

  表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件) 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件) 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件) 

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件) 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件) 

  备注:除涉密信息外,《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告(即列出空表并附说明)。 

第三部分   2019年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  本部门2019年度收入总计246.1万元,支出总计246.1万元。与2018年决算数相比,收入减少5.98万元,减少2.37%,支出减少5.98万元,减少2.37%,主要原因是2018年年底有离职和退休人员。 

  二、收入决算情况说明 

  本部门2019年度收入合计246.1万元,其中:财政拨款收入246.1万元,占100%;其他收入0万元,占0%。 

  三、支出决算情况说明 

  本部门2019年度支出合计246.1万元,其中:基本支出246.1万元,占100%;项目支出0万元,占0%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2019年度财政拨款收入合计246.1万元,较上年决算数收入减少5.98万元,减少2.37%。主要原因是:2018年年底有离职和退休人员。较年初预算数增加0万元,增加0%。主要原因是:我单位严格执行预算管理。 

  本部门2019年度财政拨款支出合计246.1万元,较上年决算数减少5.98万元,减少2.37%。主要原因是:2018年年底有离职和退休人员。较年初预算数增加0万元,增加0%。主要原因是:我单位严格执行预算管理。 

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2019年度一般公关预算财政拨款支出合计246.1万元,较上年决算数减少5.98万元,减少2.37%。主要原因是:2018年年底有离职和退休人员。较年初预算数增加0万元,增加0%。主要原因是:我单位严格执行预算管理。 

  1、一般公共服务支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是我单位严格执行预算管理; 

  2、社会保障与就业支出12.64万元,占5.13%,较年初预算数增加0万元,主要原因是我单位严格执行预算管理; 

  3、医疗卫生与计划生育支出7.14万元,占2.9%,较年初预算数增加0万元,主要原因是我单位严格执行预算管理; 

  4、城乡社区支出226.32万元,占91.96%,较年初预算数增加0万元,,主要原因是我单位严格执行预算管理。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

  本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出246.1万元。其中:人员经费242.1万元,较上年增加48.49万元,主要原因是工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费4万元,较上年增加2.08万元,主要原因是因工作需要检查和培训较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入246.1万元,较上年减少5.98万元,主要原因是2018年年底有离职和退休人员。基本支出246.1万元,较上年减少5.98万元,主要原因是2018年年底有离职和退休人员。上年基本支出结转0万元,年末结转(余)0万元。基本支出0万元,比当年预算0万元,0%;主要原因是我单位严格执行预算管理。 

  七、政府性基金预算收支决算情况说明 

  本部门2019年度政府性基金预算收入合计0万元,较上年决算数增加0万元,增加0%。主要原因是:我单位无政府性基金。本部门2019年度政府性基金预算支出合计0万元,较上年决算数增加0万元,增加0%。主要原因是:我单位无政府性基金。 

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 

  2019年度本部门“三公”经费支出共计0.13万元,较年初预算数增加0.13万元,主要原因是我单位预算无三公经费。较上年支出数减少0.08万元,主要原因是我单位严格规范“三公经费”管理。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明 

  2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数0万元,主要原因是我单位无因公出国。 

  公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。 

  公务车运行维护费0.13万元,主要用于车辆燃油支出,费用支出较年初预算数增加0.13万元,主要原因是我单位预算无三公经费;较上年支出数减少0.08万元,主要原因是我单位严格规范“三公经费”管理。 

  公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是我单位无公务接待费,较上年支出数增加0万元,主要原因是我单位无公务接待费。 

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。 

  2019年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆(含已移交、报废、拍卖车辆1台,待收到相关处置文件后再做下账处理);国内公务接待0批次,0人。 

  九、其他需要说明的事项 

  (一)机关运行经费情况说明。 

  2019年本部门机关运行经费支出4万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018增加2.08万元,增加108.33%,主要原因是因工作需要检查和培训较上年有所增加。(具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列)。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。 

  (二)政府采购支出情况的说明。 

  2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。中小企业的合同金额0万元及占政府采购支出总金额的比重0%。 

   (三)国有资产占用情况的说明。 

  截至201912月31日,本部门共有车辆1,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,其他用车1辆。其他用车主要是用于执法检查。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  十、关于预算绩效情况的说明。 

  (一)部门绩效自评情况 

  1.部门项目支出绩效自评情况 

  共组织对2019年度0个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金0万元,占-般公共预算项目支出总额的0%。其中:0项目自评结果为“优”, 涉及资金0万元;0项目自评结果为“良”,涉及资金0万元。 

  2.部门整体支出绩效自评情况 

  组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出0元,自评结果为“无”。 

  (二)部门评价情况 

  1.重点项目评价情况 

  无。 

  2.预算单位整体支出评价情况 

  共组织对0个预算单位开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出0万元,其中: 0个预算单位评价结果为“优”,涉及预算支出0万元。  

第四部分  名词解释 

  财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。 

  事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。 

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

  结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  一般公共服务:***(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 

  社会保障和就业:***(单位名称)用于离退休人员的经费。 

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 

  工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

    

  附表: 平凉市建筑管理局2019年部门决算公开表

 

收入支出决算总表
          公开01表
部门:         单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 246.10  一、一般公共服务支出 14  
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 15  
三、上级补助收入 3   三、国防支出 16  
四、事业收入 4   四、公共安全支出 17  
五、经营收入 5   五、教育支出 18  
六、附属单位上缴收入 6   六、社会保障和就业支出 19 12.64 
七、其他收入 7   七、卫生健康支出 20 7.14 
  8   八、城乡社区支出 21 226.32 
本年收入合计 9 246.10  本年支出合计 22 246.10 
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11                   年末结转和结余 24  
  12     25  
总计 13 246.10  总计 26 246.10 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
                  公开02表
部门:                 单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 246.10  246.10           
208  社会保障和就业支出 12.64  12.64           
20805  行政事业单位离退休 12.64  12.64           
2080502  事业单位离退休 1.51  1.51           
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.13  11.13           
210  卫生健康支出 7.14  7.14           
21011  行政事业单位医疗 7.14  7.14           
2101102  事业单位医疗 7.14  7.14           
212  城乡社区支出 226.32  226.32           
21202  城乡社区规划与管理 222.32  222.32           
2120201  城乡社区规划与管理 222.32  222.32           
21206  建设市场管理与监督 4.00  4.00           
2120601  建设市场管理与监督 4.00  4.00           
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
                公开03表
部门:               单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 246.10  246.10         
208  社会保障和就业支出 12.64  12.64         
20805  行政事业单位离退休 12.64  12.64         
2080502  事业单位离退休 1.51  1.51         
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.13  11.13         
210  卫生健康支出 7.14  7.14         
21011  行政事业单位医疗 7.14  7.14         
2101102  事业单位医疗 7.14  7.14         
212  城乡社区支出 226.32  226.32         
21202  城乡社区规划与管理 222.32  222.32         
2120201  城乡社区规划与管理 222.32  222.32         
21206  建设市场管理与监督 4.00  4.00         
2120601  建设市场管理与监督 4.00  4.00         
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 246.10  一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、社会保障和就业支出 20 12.64  12.64   
  7   七、卫生健康支出 21 7.14  7.14   
  8   八、城乡社区支出 22 226.32  226.32   
本年收入合计 9 246.10  本年支出合计 23 246.10  246.10   
年初财政拨款结转和结余 10   年末财政拨款结转和结余 24      
      一、一般公共预算财政拨款 11     25      
        二、政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
总计 14 246.10  总计 28 246.10  246.10   
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05
部门:         单位:万元
项     本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3
合计 246.10  246.10   
208  社会保障和就业支出 12.64  12.64   
20805  行政事业单位离退休 12.64  12.64   
2080502  事业单位离退休 1.51  1.51   
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.13  11.13   
210  卫生健康支出 7.14  7.14   
21011  行政事业单位医疗 7.14  7.14   
2101102  事业单位医疗 7.14  7.14   
212  城乡社区支出 226.32  226.32   
21202  城乡社区规划与管理 222.32  222.32   
2120201  城乡社区规划与管理 222.32  222.32   
21206  建设市场管理与监督 4.00  4.00   
2120601  建设市场管理与监督 4.00  4.00   
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:               单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 229.46 302 商品和服务支出 4 307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 151.56 30201   办公费 0.59 30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴   30202   印刷费 0.2 30702   国外债务付息  
30103   奖金 32.93 30203   咨询费   310 资本性支出  
30106   伙食补助费   30204   手续费   31001   房屋建筑物购建  
30107   绩效工资 6.89 30205   水费   31002   办公设备购置  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 11.13 30206   电费   31003   专用设备购置  
30109   职业年金缴费   30207   邮电费 0.21 31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费 14.96 30208   取暖费 0.8 31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费   30209   物业管理费   31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费 7.14 30211   差旅费 0.73 31008   物资储备  
30113   住房公积金 0.75 30212   因公出国(境)费用   31009   土地补偿  
30114   医疗费   30213   维修(护)费   31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出 4.1 30214   租赁费   31011   地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 12.64 30215   会议费   31012   拆迁补偿  
30301   离休费   30216   培训费 0.49 31013   公务用车购置  
30302   退休费   30217   公务接待费   31019   其他交通工具购置  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31022   无形资产购置  
30305   生活补助 12.64 30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30226   劳务费   399 其他支出  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费   39906   赠与  
30308   助学金   30228   工会经费 0.03 39907   国家赔偿费用支出  
30309   奖励金   30229   福利费   39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费 0.13 39999   其他支出  
30399   其他对个人和家庭的补助   30239   其他交通费用        
      30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 0.82      
               
人员经费合计 242.1 公用经费合计 4
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07
部门:                     单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0.13 0 0.13 0 0.13 0
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门:               单位:万元
项     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

扫一扫在手机打开当前页